(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
安徽芯瑞达科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及全部下属子公司,涉及采购、销售、人力资源、财务、预算、担保、关联交易、对外投资、募集资金使用、信息披露等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。公司将继续完善内控制度,强化监督检查。
