(原标题:众望布艺2025年内部控制评价报告)
众望布艺股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及所有控股子公司,涉及公司治理、销售、采购、资产、投资、信息披露等主要业务和事项。重点关注销售业务、资金活动、关联交易等高风险领域。报告期内发现的一般缺陷已整改完毕,不影响内部控制目标的实现。内部控制审计意见与公司评价结论一致。
