(原标题:咸亨国际:2025年内部控制评价报告)
咸亨国际科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。审计委员会监督,经理层负责日常运行。内部控制审计意见与公司评价结论一致。2025年度内控运行稳健,2026年将持续优化关键环节与高风险领域管控。