(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
杭州天地数码科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已建立涵盖治理结构、组织架构、人力资源、资金管理、生产管理、研发管理、对外投资等关键领域的控制机制,并通过内部监督和审计机制保障运行效果。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。