(原标题:审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告)
浙江万里扬股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行评估,认为其在审计过程中坚持独立、客观、公正原则,按时完成了财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其执业能力、独立性及审计过程进行了审查与监督,并就审计计划、重点事项、风险判断等进行了沟通。天健会计师事务所具备相关资质和经验,能够满足公司审计要求。