(原标题:浦东金桥2025年度内部控制评价报告)
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2025年度内部控制评价报告指出,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额占合并报表的86.06%,营业收入占比100%。公司未发现重大或重要缺陷,个别一般缺陷已完成整改。审计委员会和管理层确认内控有效,且与内部控制审计意见一致。