(原标题:2025年度内部控制评价报告)
湖南华纳大药厂股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属主要子公司,涉及组织架构、资金活动、采购、销售、研发、财务报告等主要业务和高风险领域。评价期间内未发生影响内部控制有效性的因素,审计意见与公司评价结论一致。