(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
北京华如科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制在所有重大方面有效。评价范围涵盖公司及子公司主要业务和事项,重点关注采购、销售、存货管理、财务报告等高风险领域。报告期内公司持续推进内部控制整改与优化,修订相关管理制度,强化招投标和文档管理。尽管公司仍处于军队采购禁入期,但2025年营业收入实现增长,费用有效控制,净利润同比减亏。
