(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
天娱数字科技集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及下属子公司全部资产与收入,重点覆盖财务报告、对外担保等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。