(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。审计委员会审查了会计师事务所的资质、独立性及执业能力,认为其具备为公司提供审计服务的能力。在审计过程中,双方就审计计划、风险判断、关键审计事项等进行了沟通。容诚会计师事务所对公司2025年度财务报告及内部控制有效性出具了标准无保留意见审计报告。审计委员会认为其审计工作规范有序,客观公正,按时完成了审计任务。
