(原标题:董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明)
北京华如科技股份有限公司董事会就立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告进行专项说明。强调事项涉及公司于2023年至2026年期间被军队采购网多次暂停参与全军或空军采购活动,原因包括串通投标等,相关事项均发生在以前年度。公司已对相关内部控制缺陷完成整改,修订招投标及文档管理制度,加强全流程风险管控。审计委员会及董事会认为该强调事项段不影响财务报告内部控制审计意见,符合实际情况。公司2025年新签合同订单3.66亿元,仍可通过其他渠道获取业务。
