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赢时胜: 董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明内容摘要

(原标题:董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明)

立信中联会计师事务所对赢时胜2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告,主要涉及其他非流动金融资产公允价值计量缺乏充分客观证据支持。公司已全面履行自查整改程序,完善治理结构与内控管理,并在编制2025年年度财务报告时对前期会计差错进行追溯调整。中审众环认为调整后的2024年度财务报表在所有重大方面不存在重大错报,原保留意见所涉事项影响已消除。公司董事会据此认为,2024年度审计报告保留意见涉及事项的影响已消除。

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