(原标题:明泰铝业内部控制管理办法)
河南明泰铝业股份有限公司为加强和规范内部控制,根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法规,结合公司实际情况制定内部控制管理办法。该办法明确了内部控制的目标、原则、组织机构与职责分工,涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。董事会为决策机构,审计委员会负责监督,审计部组织实施内部控制评价工作。公司每年开展内部控制自我评价,形成评价报告,基准日为12月31日,报告在次年四个月内报出,并与内部控制审计报告同步披露。
