(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
广州海鸥住宅工业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了自我评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告内部控制重大缺陷。非财务报告内部控制方面,发现1项重要缺陷,系控股子公司员工职务侵占资金274万元,相关整改已完成。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%,内部控制体系覆盖公司治理、业务流程及高风险领域。