(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
传化智联股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及全部控股子公司,涉及公司治理、采购与付款、销售业务、财务管理、人力资源、投资管理、合同管理、工程项目等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。