(原标题:杭州海兴电力科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
杭州海兴电力科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占合并报表的86.08%和84.42%。公司对发现的一般缺陷已制定整改措施并推进落实。