(原标题:2025年年度内部控制评价报告)
山东泰和科技股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。评价范围涵盖公司各职能部门及主要控股子公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告等主要业务流程。公司董事会认为,内部控制体系设计合理、执行有效,未发现重大缺陷和重要缺陷,能够合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整。自评价基准日至报告发布日,无影响评价结论的重大变化。