(原标题:华纺股份:对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告)
华纺股份有限公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计履职情况进行评估。致同所具备专业资质和独立性,遵循中国注册会计师执业准则,完成了公司2025年度财务报表及内部控制有效性的审计工作,出具了标准无保留意见的审计报告及关联方资金占用专项说明。审计过程中,致同所与公司管理层和治理层保持良好沟通,按时提交审计报告,执业行为规范,审计结论客观、完整、清晰。