(原标题:华纺股份:会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明)
致同会计师事务所对华纺股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,确认汇总表所载资料与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。汇总表由华纺公司管理层负责编制和披露,仅用于年度报告披露,不得用于其他用途。2025年末,上市公司与其子公司之间的其他应收款余额合计10,854.33万元,主要涉及多家子公司,形成原因为非经营性往来。