(原标题:华纺股份:内部控制自我评价报告)
华纺股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖母公司及合并报表范围内子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注高风险领域包括资产及库存管理、应收账款、运营资金、工程项目及重大决策。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。
