(原标题:内部审计制度)
康达新材料(集团)股份有限公司制定了内部审计制度,明确了内部审计的范围、职责和工作程序。该制度规定了内审部在董事会审计委员会领导下开展工作,负责对公司各部门、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内审部需定期报告工作,对募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项实施重点审计,并对审计发现问题提出处理建议。制度还规定了审计人员的回避、保密义务及奖惩机制。