(原标题:内部控制审计报告)
中审亚太会计师事务所对深圳市赛为智能股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计意见认为,赛为智能在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。