(原标题:凤凰光学股份有限公司内部控制审计报告)
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对凤凰光学股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行工作。报告指出,建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。同时说明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来内部控制有效性的推测具有风险。