(原标题:2025年度内部控制审计报告)
北京兴华会计师事务所对江苏东华测试技术股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和会计准则,审计意见认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。