(原标题:关于审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告)
深圳市天健(集团)股份有限公司审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况进行报告。致同所为公司续聘的2025年度财务及内控审计机构,具备执业资质和独立性。审计委员会审查了其资格、诚信记录及审计项目组成员信息,并在审计过程中就审计策略、时间安排、重大错报风险等与注册会计师进行了沟通。2026年4月17日,审计委员会审议通过公司2025年财务报告和内部控制评价报告,同意提交董事会审议。审计委员会切实履行了对会计师事务所的监督职责。
