(原标题:公司2025年度内部控制自我评价报告)
深圳市天健(集团)股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。评价结果显示,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%,涵盖公司治理、业务流程及高风险领域。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。