(原标题:南京磁谷科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告)
南京磁谷科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖全部合并单位资产与营收,涵盖组织架构、资金活动、采购、销售、研发等核心业务流程。审计部重点检查高风险领域,未发现重大遗漏或法定豁免情形。报告期内发现的部分一般缺陷已整改完善,不影响内控目标实现。2026年公司将继续优化内控环境,提升风险管理水平。
