(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系设计与运行有效,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并报表比例均为100%,涵盖组织架构、资金活动、采购、销售、研发等主要业务和高风险领域。