(原标题:内部控制审计报告)
中审众环会计师事务所对湖南正虹科技发展股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。同时指出内部控制存在固有局限性,不能保证完全防止或发现错报。