(原标题:成都彩虹电器(集团)股份有限公司内部控制审计报告)
四川华信(集团)会计师事务所对成都彩虹电器(集团)股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,董事会出具了内部控制自我评价报告,确认于内部控制评价报告基准日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系运行有效。