(原标题:2025年度内部控制评价报告)
湖南正虹科技发展股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及所属分、子公司,涉及治理机构、资金活动、采购销售业务、资产管理、财务报告等多个方面。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的重大变化。