(原标题:江苏天目湖旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
大信会计师事务所对江苏天目湖旅游股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计,并出具了大信专审字[2026]第2-00254号审计报告。审计基于已审财务报表,涵盖2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表等。审核结果显示,公司编制的资金占用及往来汇总表符合监管规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方的资金占用情况。该报告仅用于年度报告披露。
