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铜陵有色: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

(原标题:2025年度内部控制评价报告)

铜陵有色金属集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。针对发现的一般缺陷,公司已制定整改措施并督促整改。2026年公司将持续完善内部控制体系,加强培训与监督。

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