(原标题:华之杰2025年内部控制评价报告)
苏州华之杰电讯股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至评价基准日,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。公司持续优化内控体系,强化重点领域的控制,2026年将继续完善制度执行和监督机制,提升内部控制管理水平。