(原标题:华设集团_2025年度内部控制评价报告)
华设设计集团股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的资产总额占合并报表的84.19%,营业收入占比75.66%。公司内部控制目标为保障经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整,但内部控制存在固有局限性,不能完全保证目标实现。