(原标题:合肥颀中科技股份有限公司2025年内部控制评价报告)
合肥颀中科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%。公司董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2026年公司将持续完善内控制度,提升风险防范能力。