(原标题:杭州天目山药业股份有限公司内部控制审计报告)
尤尼泰振青会计师事务所对杭州天目山药业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,天目药业于2025年12月31日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。