(原标题:内部审计工作制度)
河南仕佳光子科技股份有限公司制定内部审计工作制度,明确内部审计的范围、目标和职责。制度适用于公司及全资、控股子公司,旨在规范审计行为,提升审计质量,发挥监督、评价和建议作用。审计部门在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司财务收支、内部控制、风险管理等进行审计监督。制度规定了审计计划编制、审计实施、报告出具、后续整改及档案管理等程序,并强调审计人员的独立性、客观性和保密义务。公司保障审计部门行使职权,对阻挠审计的行为可采取临时措施并提出追责建议。