(原标题:审计委员会2025年度履职情况报告)
日联科技集团股份有限公司审计委员会2025年度勤勉尽责,共召开4次会议,审议了2024年度财务报告、内部控制评价报告、聘请2025年度审计机构等事项。委员会监督评估了容诚会计师事务所的执业情况,指导公司内部审计工作,推动内控制度建设,并协调与外部审计机构的沟通。全年履职符合公司法、公司章程及相关监管规定,有效提升了公司治理水平。