(原标题:内部控制审计报告)
立信会计师事务所对索菲亚家居股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会也确认,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖公司及控股子公司,涉及组织架构、销售业务、采购业务、资产管理等多个方面。