(原标题:2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)
青龙管业集团股份有限公司发布2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构,审计费用为110万元。信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告。审计委员会对会计师事务所的执业资格、专业胜任能力、独立性等进行了审查,并在审计过程中与其进行多次沟通,切实履行监督职责。
