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罗牛山: 内部控制审计报告内容摘要

(原标题:内部控制审计报告)

罗牛山股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。内部控制评价范围涵盖母公司及所有子公司,资产总额和营业收入占合并报表的100%。中审众环会计师事务所出具了内部控制审计报告,认为公司财务报告内部控制有效。

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