(原标题:金证股份董事会审计委员会2025年度履职报告)
深圳市金证科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告中指出,审计委员会由3名董事组成,其中邵丽丽女士为召集人。2025年共召开5次会议,审议了年度报告、内部控制评价报告、资产减值准备、财务及内控审计机构履职评估、季度报告及聘任审计机构等事项。委员会监督外部审计机构立信会计师事务所的工作,认为其独立、客观、合规地完成了审计任务;审阅公司各期财务报告,认为其真实、准确、完整;评估公司内部控制有效性,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。委员会还指导内部审计工作,协调管理层与外部审计机构沟通。
