(原标题:2025年度内部控制评价报告)
长虹华意压缩机股份有限公司董事会对公司2025年12月31日内控有效性进行评价,认为公司已按企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及主要子公司,涉及治理结构、组织机构、人力资源、资金管理、采购销售、资产管理、工程研发、安全质量等多个方面。公司持续完善内控制度,修订多项管理制度,强化合规与风险管控,内部控制体系运行有效。