(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告)
信质集团股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。容诚会计师事务所具备专业资质和执业能力,审计委员会在年报审计期间与其充分沟通,审前就审计范围、时间安排等进行讨论,审计过程中就调整事项及发现问题交换意见,并审议通过公司2025年年度报告及内部控制评价报告。审计委员会认为容诚会计师事务所在审计过程中保持独立、客观,按时出具了公允、完整的审计报告,切实履行了监督职责。