(原标题:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2025年内控审计报告)
国投智能信息科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖公司本部及主要子公司,资产总额和营业收入分别占合并报表总额的98%和97%。评价内容包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。