(原标题:2025年度内部控制审计报告)
公证天业会计师事务所对江苏蓝丰生物化工股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,蓝丰生化在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为其内部控制体系运行有效,能够合理保证财务报告的可靠性。