(原标题:内部控制审计报告)
安永华明会计师事务所对富岭科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制具有固有局限性,存在未能防止或发现错报的可能。