(原标题:江西长运2025年度内部控制评价报告)
江西长运股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对2025年12月31日内部控制有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及二十六家一级子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注安全生产、资金管理、采购、工程、信息系统等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。