(原标题:董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告)
江苏图南合金股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况进行了报告。报告内容包括会计师事务所的基本情况、聘任程序、履职情况以及审计委员会的监督过程。审计委员会通过多次会议与年审会计师沟通审计计划、重点及进展,并对苏亚金诚的专业资质、独立性、执业质量等进行了审查评估。苏亚金诚为公司出具了标准无保留意见的审计报告,认为其审计工作客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
